Добрый день уважаемые форумчане, нужен совет. Восстановление НДС с аванса полученного.
Во 2м квартале мы получили аванс от покупателя, я выписала счет-фактуру на аванс и зарегистрировала ее в книге продаж. В третьем квартале мы отгрузили товар по этому авансу, я так же выписала счет-фактуру и зарегистрировала ее в книге продаж.
Теперь я должна отразить эту сумму в книге покупок, каким образом? Выписать счет-фактуру полученную? И код операции не могу понять, какой ставить.
Заранее благодарю за помощь.